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近日,财政金融部对高新区警务室2022年度日常财务收支进行了审计。此次审计是为进一步加强高新区内部审计管理,完善机构改革财务衔接:
一是提前介入,提高重视。由财政金融部、综合部抽调专人组成内审小组,坚持执纪必严、逢管必审,营造浓厚廉洁氛围,强化内审防护作用,对每一项业务、每一笔支出进行全过程、不间断的内控评价。
二是审计从严,科学研判。在审计过程中,对细小问题实行边审边改,针对各项支出,检验其合法性、可行性,对警务室年度预算执行情况进行检查,及时分析执行与预算的差异。
三是事后整治,严抓整改。针对审计中出现的问题,严格按照“落实责任、整改到位、后续核对、跟踪审计”的四位一体的内审整改监督机制落实整改,发现整改不力现象及时追究相关责任人责任。
编辑:卢 诚
审核:龚玉萍 陈 为 方炎学